1. حساب سنتر
  2. کتاب
  3. حسابرسی داخلی ارزیابی ریسک راهبری و کنترل
حسابرسی داخلی ارزیابی ریسک ، راهبردی و کنترل - عظیم ره نورد واقف

ورژن: آخرین ویرایش

حسابرسی داخلی ارزیابی ریسک راهبری و کنترل

نویسنده: عظیم ره نورد واقف
ناشر: آذینه گل مهر
سال چاپ: چاپ اول ۱۴۰۰
سایز: 28/7-20/7
  • ارسال پستی: ارسال در 3 روز کاری
  • نقاط ارسال: قابل ارسال به سراسر کشور

وضعیت: فروش کتاب موقتا تا چند روز آینده غیر فعال است.

شناسه محصول: 70000098

120,000 تومان

ناموجود

چکیده کتاب

در این کتاب تلاش بر آن شده تا با توضیحات گام به گام و نمونه کاربرگ ها و چگونگی تهیه و کاربرد آنها، همراه با ذکر مثال هایی که به بررسی جنبه های عملیاتی فعالیت های مختلف منعکس میکند، مجموعه ای برای پاسخ به سوالات به شرح بالا و بسیاری از پرسش های مرتبط با فرایند حسابرسی داخلی فراهم شود.

down-arrow

مشخصات کتاب

نام: حسابرسی داخلی ارزیابی ریسک راهبری و کنترل
نام نویسنده: عظیم ره نورد واقف
نام ناشر: آذینه گل مهر
سال انتشار: چاپ اول ۱۴۰۰
شابک 978-600-8162-58-2

دسته بندی

موضوع 978-600-8162-58-2 حسابرسی داخلی - حسابرسی داخلی -- مدیریت
پایه تحصیلی دانشگاهی و بالاتر
مناسب برای دانشجویان و فعالان حوزه مالی
محتوا متن و جدول

اطلاعات تکمیلی

سرشناسنامه: رهنورد ،واقف عظیم
فهرست نویسی: فیپا
رده بندی کنگره: 25/5668HF
رده بندی دیوی: 458/657
شماره کتابخانه ملی: 8502673
نوبت چاپ: چاپ اول ۱۴۰۰
تیراژ: 500

مشخصات ظاهری

رنگ متن: مشکی
ابعاد: 28/7-20/7
قطع: رحلی کوچک
تعداد صفحه: 230
وزن: 500
نوع کاغذ: کاغذ سفید 70 گرم
نوع صحافی: چسب گرم
نوع جلد: شومیز

متعلقات

کتاب کار: ندارد
دی وی دی: ندارد

فهرست کتاب

  • پیش گفتار
  • بیایید به طرف پل حرکت کنیم
  • نمودار مراحل حسابرسی داخلی
  • تعیین اهداف حسابرسی داخلی ، اخذ اطلاعات کلی و کسب شناخت مقدماتی
  • تعیین اهداف کلی حسابرسی داخلی
  • اخذ اطلاعات کلی
  • راهبردهای حسابرسی داخلی
  • شناخت مقدماتی
  • مستند سازی شواهد و پرونده های حسابرسی داخلی
  • پرونده ی مکاتبات اداری
  • پرونده ی دائمی
  • پرونده ی جاری
  • برنامه ریزی کلی
  • زمینه سازی جلسه ی اولیه با هیات مدیره و مدیریت ارشد
  • تجهیز منابع اولیه
  • شناسایی فعالیت های با اهمیت
  • محدوده ی ماموریت حسابرسی داخلی (فضای حسابرسی AUDIT UNIVERS )
  • مدل کسب و کار و نقشه ی فرایندی
  • ملاحظات اجرایی مربوط به مفهوم اهمیت
  • تطبيق تعداد و توانمندی های تیم حسابرسی با فعالیت های مهم
  • ارزیابی مقدماتی نتایج عملکرد (نتایج کلیدی و انحراف ها)
  • گزارشات مقدار و مبلغ عملکرد
  • اهداف شاخص ها و معیارها
  • سطح اطمینان اطلاعات
  • مقایسه ی نتایج عملکرد با استفاده از معیارهای مناسب
  • ارزیابی مقدماتی فرایند کنترل داخلی
  • اولویت بندی فعالیت ها با استفاده از ماتریس ریسک و کنترل
  • مفهوم ریسک و شناسایی آن
  • ماتریس ریسک و کنترل
  • لزوم تدوین و تصویب نظام ارزیابی ریسک مناسب
  • نمونه ی نظام تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک پیشنهادی
  • تجزیه و تحلیل ریسک
  • برآورد میزان اهمیت ریسک (آثار)
  • بر آورد احتمال وقوع ریسک
  • ارزیابی و اولویت بندی اولیه مقدماتی ریسک
  • کاربرگ ارزیابی ریسک فعالیت
  • راهنمای تکمیل کاربرگ
  • هدف و دامنه ی هر کاربرگ
  • اهداف و انتظارات
  • شرایط و عوامل حاوی ریسک
  • شرح ریسک های احتمالی
  • اقدامات و فعالیت های کنترلی
  • پاسخ
  • مبنای تعیین رتبه های احتمال و شدت آثار ریسک و سیاست های گزارش دهی مرتبط
  • رتبه احتمال ریسک
  • رتبه آثار ریسک
  • رتبه اولویت ریسک مبلغ ارزش تحت ریسک ناشی از هر ریسک
  • رتبه ی اولویت فعالیت جمع مبلغ ارزش تحت ریسک
  • تعیین فعالیت های بحرانی حساس و با اولویت بیشتر برای انجام حسابرسی و بررسی های تکمیلی
  • فاصله از بررسی های قبلی
  • نظر هیات مدیره و مدیریت ارشد
  • درخواست خدمات مشاوره ای از سوی مدیریت ارشد
  • تدوین طرح کلی حسابرسی داخلی
  • تدوین طرح کلی اطمینان دهی
  • گزارش دهی و اخذ تصویب طرح کلی برنامه سالانه حسابرسی داخلی
  • تدوین برنامه ی رسیدگی برای ارزیابی تفصیلی نتایج عملکرد
  • تدوین برنامه های رسیدگی برای ارزیابی تفصیلی کنترل داخلی
  • شناخت گام ها و عملیات
  • شناخت مدارک و مستندات
  • تاثیر مشکلات قبلی و اصلاحات
  • برنامه های رسیدگی در موارد خاص
  • آزمون و ارزیابی نهایی نتایج عملکرد
  • آزمون و ارزیابی نهایی کنترل داخلی
  • بررسی های تکمیلی
  • تدوین و صدور گزارش
  • فرایند صدور گزارش یک کار یا پروژه ی حسابرسی داخلی
  • شکل و محتوای گزارش یک کار یا پروژه ی حسابرسی داخلی و نحوه ی تهیه آن
  • اجزای گزارش و رهنمودهای مرتبط
  • نمونه گزارش یک پروژه یا کار حسابرسی داخلی
  • گزارش دوره ای حسابرسی داخلی موضوع استاندارد حسابرسی داخلی شماره ی ۲۰۶۰
  • شکل و اجزای گزارش دوره ای حسابرسی داخلی (حاوی نتایج ارزیابی ریسک مستمر)
  • پیوست شماره یک – نمونه ی کسب شناخت کلی با استفاده از بوم مدل کسب و کار
  • پیوست شماره ی دو – درک و اطلاع رسانی میزان ریسک پذیری
  • پیوست شماره ی سه – نمونه ی مدل شناسایی ریسک مبتنی بر گروه های ذی نفع
  • پیوست شماره ی چهار – نمونه برنامه ی رسیدگی به بودجه ی سالانه
  • پیوست شماره ی شش – نمونه گزارش بازدید کارخانه
  • پیوست شماره ی هفت – نمونه ی چک لیست ارزیابی حسابرسی داخلی
  • پیوست شماره ی هشت نمونه چک لیست ارزیابی کمیته ی حسابرسی

نظرات کاربران

امتیاز کاربران

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حسابرسی داخلی ارزیابی ریسک راهبری و کنترل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

محصولات مشابه

انتشارات

موضوعات

بالا
بالا
محتوا
محتوا
نظرات
نظرات
اشتراک
اشتراک